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不棄 い! ????
于2020-03-13 10:44 发布 1057次浏览
涵涵老師
职称: 中級會計師
2020-03-13 10:46
你好!借:管理費用等費用科目 貸:應付職工薪酬-社保
不棄 い! ???? 追问
2020-03-13 10:47
繳納呢
涵涵老師 解答
2020-03-13 10:54
你好!發放的時候借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金
2020-03-13 10:57
工資跟社保分開可以吧?工資是借應付職工應酬職工工資,貸庫存現金社保計提借管理費用社保費 貸應付職工應酬社保費繳納社保借應付職工應酬 借其他應收 貸銀行存款
你看這樣做可以嗎老師
2020-03-13 11:03
你好,可以按照你說的這樣分開
2020-03-13 11:08
那當月社保當月繳納可以不做計提分錄嘛
實際工作的時候
2020-03-13 11:14
你好,當月計提當月繳納,同樣的會計處理
2020-03-13 11:18
好的謝謝老師
2020-03-13 11:35
你好,不要客氣,麻煩給個5分好評謝謝
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涵涵老師 | 官方答疑老师
职称:中級會計師
★ 4.92 解题: 633 个
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