
考試你好,收到供應商開過來的銷項負數發票,我報增值稅的時候填了進項稅額轉出,請問我該怎么做分錄
答: 你好,應當是沖減進項的 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
#提問#老師,前幾個月已認證的進項票,這個月銷貨退回,對方給開具銷項負數發票,進項負數在報增值稅時是不是得填在進項稅額轉出那行?
答: 你好,直接在進項稅那里以負數填列的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我本月收到銷售方開來的銷項負數發票 可以這個月報進項稅額轉出 下個月再把發票做進賬里嗎
答: 你好,原則上要這個月做,實際也是可以的。


xing fu麥芽糖 追問
2017-01-10 14:44
xing fu麥芽糖 追問
2017-01-12 11:17
鄒老師 解答
2017-01-10 14:23
鄒老師 解答
2017-01-10 14:38
鄒老師 解答
2017-01-10 14:45
鄒老師 解答
2017-01-12 11:18