
老師,收到這種銷項負數(shù)發(fā)票,怎么做賬呢?報稅的時候需要進項稅額轉(zhuǎn)出么?
答: 你之前認(rèn)證嗎,你之前做啥,現(xiàn)在就做借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸xx 負數(shù),只有之前認(rèn)證才需要進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有認(rèn)證不轉(zhuǎn)出
老師 我本月收到銷售方開來的銷項負數(shù)發(fā)票 可以這個月報進項稅額轉(zhuǎn)出 下個月再把發(fā)票做進賬里嗎
答: 你好,原則上要這個月做,實際也是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到一張宣傳費的銷項負數(shù)發(fā)票-50000元,稅額-7264.96元,這張專票如何做賬?進項稅額轉(zhuǎn)出么?
答: 你好,可以沖減宣傳費,進項稅額轉(zhuǎn)出,借管理費用或銷售費用(紅字) 42735.04貸應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出) 7264.96 貸應(yīng)付賬款(紅字)50000


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2019-09-20 09:33
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