
固定資產資產去年3月份做了借固定資產空調貸其他應付款4月開始攤銷借管理費用固定資產折舊費貸累計折舊,9月開始做資產處置生成憑證借累計折舊,固定資產清理,固定資產電子設備空調那現在沖管理費用固定資產折舊費怎么做?還要做以前調整嗎
答: 同學你好呀~ 不用沖管理費用,折舊已經計提的不用調整,原來折舊計入到管理費用,已經結轉到損益了
公司老板自己私人墊付購買了一臺打印機和一臺電腦主機及一些周邊配件,發票的內容為計算機產品及配套耗材,共7500元。請問老師,需要做固定資產折舊嗎?直接做借:管理費用辦公費貸:其他應付款-老板,行嗎
答: 這個可以直接計入管理費用辦公費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司用于研發的固定資產,當月全部進入費用,分錄這樣做可以不?借:固定資產 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:管理費用-研發費 貸:固定資產 ,或者 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:累計折舊 貸:固定資產 借:管理費用-研發費 貸:累計折舊?那個比較合理?
答: 你好,應當是 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:管理費用-研發費 貸:累計折舊


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2021-10-11 11:25
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