新成立公司,員工轉錢進賬戶,如轉了1400,銀行又轉回1 問
借:銀行存款 1400 貸:其他應付款 1400 借:其他應付款 1000 貸:銀行存款 1000 答
老師 請問 增值稅申報表中期末留抵稅額 是 0 但 問
可按以下步驟處理:先核對賬務處理,檢查記賬憑證及進、銷項稅額計算;再核對申報數據,查看申報表填寫及申報系統設置;接著查找差異原因,比對賬表數據,考慮時間性差異;最后根據錯誤類型進行調整,賬務錯誤就編制調整分錄,申報錯誤則按規定更正申報 答
老師,殘疾人就業保障金繳費申報表里的,上年在職職 問
上年在職職工工資總額是應發數。 答
老師,A公司95%控股B 公司,年度沒有關聯業務,這樣匯 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司支付的訴訟費5000元計入了其他應收款 問
是的,就是那樣做就行 答

老師固定資產清理分錄借:固定資產清理3800累計折舊72200元貸:固定資產76000元,出售資產借:其他應付款15000元貸:固定資產清理14708.38元應交增值稅銷項稅額291.62元,公司以舊置換洗新車借:固定資產57672.41元應交增值稅進項稅額9227.59元貸:其他應付款15000元應付賬款51900元。老師麻煩幫忙看看分錄對嗎謝謝
答: 你好同學,分錄是正確的
公司用于研發的固定資產,當月全部進入費用,分錄這樣做可以不?借:固定資產 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:管理費用-研發費 貸:固定資產 ,或者 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:累計折舊 貸:固定資產 借:管理費用-研發費 貸:累計折舊?
答: 你好!進了固定資產科目,就一定要按每期折舊進入費用;要想一次性進費用,就不要通過固定資產科目了,直接購入時計入管理費用。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
行政部門購買的電腦票到,錢未付,是借固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸其他應付款嗎?
答: 你好!貸方是應付賬款。


薔薇 追問
2021-12-09 19:35
洋洋老師 解答
2021-12-09 19:54
薔薇 追問
2021-12-09 19:58
洋洋老師 解答
2021-12-09 21:13