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娜娜
于2021-08-14 08:10 發布 ??834次瀏覽
Chen老師
職稱: 注冊會計師,經濟師
2021-08-14 08:13
您好,1、固定資產可以報廢或者變賣,變賣需要交增值稅。2、稅費確認一下是否是多交,多交一般是拿不回來的。有些地方可以走退庫流程,不過相當麻煩。3、其他應付款是否是欠對方的錢,如果是應還給別人,如果那人不要了,附一張放棄債權聲明,做營業外收入。
娜娜 追問
2021-08-14 10:22
營業外收入是否需要交稅?
Chen老師 解答
2021-08-14 10:23
這塊是需要交稅的。涉及所得稅補交。
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借別人錢(不是股東)買了固定資產,是借:固定資產 應交稅費-應交增值稅 進項稅 貸:其他應付款嗎
答: 您好,是的。
老師你好!辦公室買空調一個3689元,我是入固定資產對啊!借,固定資產3264.6應交稅費—增值稅424.4貸,其他應付款xx公司,對啊!然后就是還是下個月開始折舊嗎?折舊又怎么分錄
答: 您好,借,管理費用-折舊費,貸,累計折舊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
貸款買的車掛靠公司,只有抵扣聯,是不是可借:固定資產貸:其他應付款一XX貸:應交稅金一進項稅
答: 您好,不行的,要有發票聯和抵扣聯一起才行的。
去年借款購買固定資產2000和辦公費600。沖銷時借:固定資產2000,借:其他應付款600;貸:其他應收2600。把業務活動商品服務600錯選成其他應付款。去年已結賬并決算報表也編輯提交。今年我怎么調整錄錯的這憑證
討論
之前公司股東買了一輛車,平時也是他在用,當時買是借:固定資產,應交稅費,貸:其他應付款,現在離職了,把車轉給他,并一起清了當初掛的其他應付款,現在是做了這樣一筆分錄。第二筆分錄想做借其他應付款,貸固定資產清理,但是貸方還有一筆差額,該入什么科目呢?
格力公司給安裝工補貼的100元/臺費用,收到錢后發給安裝工,在外賬中可以這樣做分錄嗎?開票時:借:其他應收款-安補貸:其他應付款-安補貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅款收到時:借:銀行存款貸:其他應收款-安補發放時:借:其他應付款-安補貸:銀行存款
請問 我們有A 、B 兩個公司 ,買了一輛車歸屬于A公司,款先用B公司的網銀支付,這樣就等于B公司為A公司代墊購車款,需要從A公司轉這筆款到B公司。分錄怎么做? 對B公司:支付購車款時 借:其他應收款-A 貸 銀行存款 當收到A公司還款時:借:銀行存款 貸 其他應收款-A 對于A公司分錄:借:固定資產-汽車 應交稅費-應交增值稅 -進項 貸:其他應付款 -B
新增固定資產是不是都入其他應付款科目
Chen老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,經濟師
★ 4.98 解題: 3076 個
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娜娜 追問
2021-08-14 10:22
Chen老師 解答
2021-08-14 10:23