老師:我們是新辦企業,個稅中有申報法人的個稅及社保,但是我們并沒有給他發工資,只是計提了工資繳了社保,這樣是不是做外賬會計分錄的時候,只做計提工資的分錄跟繳社保的分錄?
michelle
于2016-12-26 09:24 發布 ??994次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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你好,是的
2016-12-26 09:27:00

你好,是的
2016-12-26 09:26:53

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
2019-09-05 09:27:44

您好!1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2016-04-14 14:55:11

你好,借;管理費用,研發支出等科目,貸;應付職工薪酬
2020-07-09 12:46:45
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