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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2021-08-22 18:08

你好 這個年末時候需要分錄對沖的
可以看下下面例子

雨幕 追問

2021-08-22 18:14

看不懂,老師能直接解答我問的那個點嗎?

來來老師 解答

2021-08-22 18:18

你好 這個因為年末會做貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 
這個是要做分錄去對沖
例子給換個簡單的 
比如您一年看應交稅費-應交增值稅的明細科目
全年應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借方余額40
進項 借方余額40
銷項 貸方余額80
那么年末
借:應交稅費-應交增值稅-銷項80
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 40
應交稅費-應交增值稅-進項 40
然后您再看下應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 余額是40-40=0

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你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉,再轉到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
需要做 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個就看小規模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結轉。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結轉了
2018-09-08 12:25:58
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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