APP下載
靜下心來
于2016-12-08 16:13 發布 ??1108次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-08 16:18
以前我是放到生產成本,然后轉到庫存商品,然后轉主營業務成本.現在又怎么處理呢?這樣會不會前后口徑不一致?
宋生老師 解答
2016-12-08 16:13
您好!可以的。借管理費用-工資 貸:應付職工薪酬。
2016-12-08 16:22
您好!直接借庫存商品 貸:應付賬款。一般生產企業都有銷售的營業范圍的。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,18年管理費用少計,怎么賬務處理
答: 你好,補做相應費用分錄就是了 借;以前年度損益調整,貸;庫存現金等科目
我想問一下: 存貨盤盈 批準后的賬務處理問什么是借:待處理財產損益 貸:管理費用?
答: 你好,問什么是分錄是什么意思呢,這是處理的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,去年管理費用15萬給了其他單位,今年發現是不合理收費對方又退回來,怎么賬務處理
答: 您好 請問當時分錄怎么寫的 是否有發票
老師,請問公司收到生育津貼怎么賬務處理?之前員工每個月按正常發放了工資,按正常做了賬務處理,入了管理費用,現在應該怎樣沖銷
討論
沖上月管理費用的賬務處理?
老師您好,我單位與對方簽訂協議,提供場所并在營業范圍里開展此項業務,收入全部進入我公司,按一定比例收取管理費用,請問在支付對方剩余部分應如何進行賬務處理,涉及稅應如何處理較為合適?謝謝
1、學校與企業合作辦學,企業建設好校園之后交付學校使用,學校每年按固定比例給企業進行分成,請問學校分成如何進行賬務處理?2、學校食堂檔口對外承包,檔口收入統一由學校收取,然后學校扣除已定的管理費用,剩下的金額支付給檔口承包人員,支付的時候如何支付?怎么進行賬務處理?
存貨盤盈在經批準之后的賬務處理為借:待處理財產損益,貸:管理費用可是管理費用不是都是記在借方的嗎?我不是很明白
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 279059 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
宋生老師 解答
2016-12-08 16:13
宋生老師 解答
2016-12-08 16:22