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一分耕耘一分收獲
于2020-03-31 13:37 發布 ??671次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-03-31 13:37
您好請問當時分錄怎么寫的 是否有發票
一分耕耘一分收獲 追問
2020-03-31 13:48
借:管理費用—物業費 貸:銀行存款有發票
bamboo老師 解答
2020-03-31 13:53
借:銀行存款貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
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老師,請問公司收到生育津貼怎么賬務處理?之前員工每個月按正常發放了工資,按正常做了賬務處理,入了管理費用,現在應該怎樣沖銷
答: 您好 收到津貼的時候沖減計提跟發放的工資就好了
老師,18年管理費用少計,怎么賬務處理
答: 你好,補做相應費用分錄就是了 借;以前年度損益調整,貸;庫存現金等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
新成立的公司做的可行性研究報告怎么賬務處理,做管理費用可以嗎
答: 你好,同學。 什么做管理費用?你是指這報告 的費用。是可以的
老師,我們公司沒有生產,但是有進貨,但是我們又是制造而且已經停工1個月了,貨從別人哪里進貨賣給客戶的,你說我們車間員工工資可以放到管理費用嗎?怎么進行賬務處理?
討論
沖上月管理費用的賬務處理?
老師您好,我單位與對方簽訂協議,提供場所并在營業范圍里開展此項業務,收入全部進入我公司,按一定比例收取管理費用,請問在支付對方剩余部分應如何進行賬務處理,涉及稅應如何處理較為合適?謝謝
1、學校與企業合作辦學,企業建設好校園之后交付學校使用,學校每年按固定比例給企業進行分成,請問學校分成如何進行賬務處理?2、學校食堂檔口對外承包,檔口收入統一由學校收取,然后學校扣除已定的管理費用,剩下的金額支付給檔口承包人員,支付的時候如何支付?怎么進行賬務處理?
存貨盤盈在經批準之后的賬務處理為借:待處理財產損益,貸:管理費用可是管理費用不是都是記在借方的嗎?我不是很明白
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2020-03-31 13:48
bamboo老師 解答
2020-03-31 13:53