
你好,老師,對于暫估入賬這個這個月做暫估,下個月可不可以直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款/銀行
答: 你好,可以的呢。可以
對于應(yīng)付賬款暫估入賬,需要審計哪方面的問題?哪個地方容易出錯?
答: 1、采購合同 2、入庫單和運(yùn)費(fèi)單 容易形成舞弊的地方是貨未到就暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本,造成主營業(yè)務(wù)成本加大,減少企業(yè)利潤。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,原材料沒收到發(fā)票時,暫估入庫借:原材料 100貸:應(yīng)付賬款-暫估(往來單位名稱) 100 收到發(fā)票后,每次都是相差一分錢,不是少一分就是多一分,我可以收到發(fā)票后,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付賬款-暫估(往來單位名稱)99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在貸方)貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付(往來單位)這樣做的話,我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法,都是紅沖原來那筆暫估分錄,然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡單,以上的做法是否可行?
答: 可以這么做的,你也可以直接借應(yīng)付賬款,暫估貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè)沒有發(fā)票的那一部分,你可以不用調(diào)整匯算清繳的時候再納稅調(diào)增就行。賬上不用提現(xiàn),他又不給你退錢。


劉燕 追問
2021-07-01 17:47
玲老師 解答
2021-07-01 17:52
劉燕 追問
2021-07-01 17:57
玲老師 解答
2021-07-01 18:04
劉燕 追問
2021-07-01 18:09
玲老師 解答
2021-07-01 18:20