
老師好!我是建安行業(yè),上月已認(rèn)證抵扣,但票未入帳,會(huì)計(jì)分錄?報(bào)表填寫?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等 填寫對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
問下如果我認(rèn)證了沒抵扣完的作不作會(huì)計(jì)分錄如作搞作我如果認(rèn)證了1000只抵扣了500
答: 如果進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)500 借轉(zhuǎn)出未交增值稅500 銷項(xiàng)500 貸進(jìn)項(xiàng)1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
認(rèn)證抵扣的會(huì)計(jì)分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 管理費(fèi)用 貸:銀行存款
車輛保費(fèi)(商業(yè)保險(xiǎn)與事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn))已認(rèn)證抵扣后的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師,我想把一張發(fā)票留著下個(gè)月認(rèn)證抵扣,那這個(gè)月是不是就不要把這張發(fā)票做會(huì)計(jì)分錄
我方是購(gòu)買方,2月現(xiàn)在收到一份紅字專票,此專票已經(jīng)在去年12月抵扣認(rèn)證,請(qǐng)問我現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄需要怎樣做?

