
購買金幣給員工做福利費,11月預付賬款給建設銀行 借 預付賬款-建設銀行 貸 銀行存款,12月收到金幣,借管理費用-福利費 貸預付賬款-建設銀行,還是借管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費 借應付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設銀行?
答: 您好 借 預付賬款-建設銀行 貸 銀行存款 借管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費 借應付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設銀行 您這樣是正確的
一張憑證上這樣做的分錄可以嗎?借:預付賬款--XX公司貸:銀行存款借:管理費用-福利費貸:預付賬款-XX公司
答: 你好,可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工先行墊付購買京東卡(發票開具內容:預付卡*京東E卡) ,最后走報銷流程。PS:沒有明確給誰借:預付賬款 貸:銀行存款借:管理費用-福利費 貸:預付賬款
答: 你好!先計入預付賬款就好了。
員工宿舍房租,如果不想做成福利費,借預付賬款貸銀行存款,結轉,借管理費用-房租,貸預付賬款可行。還有宿舍的網費可以做管理費用其他嗎?
老師,公司一次性付一年的房租,用于管理人員住,可以這樣處理嗎?借預付賬款-房租 貸銀行存款,月末攤銷時,借管理費用-福利費-房租 貸,預付賬款-房租 ,請問下需要計提嗎?
老師好,預付三個月的宿舍租金,借:預付賬款-宿舍費用 貸:銀行存款 然后在相應的月份做 借:管理費用-福利費 貸:預付賬款- 房租,做到費用時需要做攤銷表么?現在待攤費用這個科目還用么
比如說職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款

