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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-02 11:10

你好!先計入預付賬款就好了。

會計小白_ph533158 追問

2019-07-02 11:12

發放的時候呢
如果給員工了

宋生老師 解答

2019-07-02 11:16

你好!借管理費用- 福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
然后借應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸預付賬款

會計小白_ph533158 追問

2019-07-02 13:06

我是先要走報銷這一筆  
報銷的這筆怎么體現出來

會計小白_ph533158 追問

2019-07-02 14:18

麻煩請老師在講一下

宋生老師 解答

2019-07-02 15:55

你好!他先墊付,然后回來報銷,是借預付賬款 貸現金等

會計小白_ph533158 追問

2019-07-02 15:59

做兩筆
借:預付賬款  貸:銀行存款
借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利

宋生老師 解答

2019-07-02 15:59

你好!不是的。你報銷只做一筆。

會計小白_ph533158 追問

2019-07-02 16:01

那第二筆怎么做

宋生老師 解答

2019-07-02 16:01

你好!你發放給員工的時候,就做下面2個分錄。
借管理費用- 福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
然后借應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸預付賬款

會計小白_ph533158 追問

2019-07-02 16:03

謝謝 我實際操作下 這樣需要繳納個稅么

宋生老師 解答

2019-07-02 16:04

你好!是要計入工資交個稅的額

上傳圖片 ?
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您好 借 預付賬款-建設銀行 貸 銀行存款 借管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費 借應付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設銀行 您這樣是正確的
2019-01-11 09:43:35
你好,可以的
2017-02-08 14:40:03
這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 可以這樣處理
2017-01-04 08:44:31
您好 應該先計入預付賬款科目 實際使用的時候再從預付賬款科目轉到費用科目
2023-10-18 21:41:07
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