APP下載
三順
于2021-06-01 10:43 發布 ??1239次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-01 10:44
你好,銷售金額就填寫預收賬款的。
三順 追問
2021-06-01 10:47
哦,以后開票了再填負數是吧?
郭老師 解答
2021-06-01 10:48
你好不需要填寫負數的,以后借預收賬款貸主營業務收入就行,不需要申報增值稅,但是需要申報所得稅。
2021-06-01 10:58
可是以后開票了,稅控系統不是就會自動導入增值稅申報表了嗎?不申報會與增值稅申報表里自動出來的數不一致,會通不過吧
2021-06-01 11:03
你好,你的未開具發票,一欄填寫負數。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅申報表中應交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應交稅費填寫還是增值稅申報表中的填寫?
答: 您好,附加稅按照增值稅申報表的數據為依據填寫
應交稅費-應交增值稅-出口退稅 在申報增值稅時,填在表幾的哪項里?
答: 不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應收款就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
應交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報表中,看哪塊?我賬稅一致核查時候,發現我應交稅費-應交增值稅和稅務局申報表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對不上
討論
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報表如何填報
財務報表上的應交稅費是7271.22,而在填增值稅申報表的時候是7271.21,會計上應該怎樣處理、銷項稅是7271.22,在申報增值稅的申報表是7271.21,交納的是7271.21,賬上的0.01怎樣處理啊、
在填增值稅申報表,申報表上的應繳稅額和做的賬上應交稅費-應交增值稅銷項稅額相差了幾十塊,這個要怎么辦,賬上比申報表多了幾十
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 705127 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
三順 追問
2021-06-01 10:47
郭老師 解答
2021-06-01 10:48
三順 追問
2021-06-01 10:58
郭老師 解答
2021-06-01 11:03