
老師你好!工資基數是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應付職工薪酬_職工工資8000借,應付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發放工資賬務處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
老師職工的承擔的社保,我借:其他應收款~ 職工社保393.09 貸:應付職工薪酬~社會保險費麼393.09? 還是等到支付的時候直接就借:應付職工薪酬~社會保險費 838 其他應收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分需要過一下職工薪酬~社會保險嚒?
答: 你好! 借:應付職工薪酬~社會保險費 838 其他應收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用 —社會保險 其他應收款—個人養老金 貸應付職工薪酬—社會保險
答: 金額怎么寫的?計提社保是不需要寫個人部分的,不屬于公司的應付職工薪酬范圍


maize老師 解答
2021-05-28 17:31