老師,股權折價轉讓賬務方面要怎么處理 問
你是股權轉讓方嗎? 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

采用分期付款方式購買固定資產,還沒取得發票,怎么做分錄,我還要折舊我寫的分錄是:首付時,借:其他應收款 100萬貸:銀行存款100萬分期支付時,借:其他應收款 2萬貸:銀行存款 2萬現在沒有發票,發票需要全部款項付清時才給我們我如何計入固定資產,分錄怎么做?
答: 您好,按權責發生制,收到即計入固定資產
采用分期付款方式購買固定資產,還沒取得發票,怎么做分錄,我還要折舊我寫的分錄是:首付時,借:其他應收款 100萬貸:銀行存款100萬分期支付時,借:其他應收款 2萬貸:銀行存款 2萬現在沒有發票,發票需要全部款項付清時才給我們我如何計入固定資產,分錄怎么做?告訴我分錄,我不會寫分錄!!!!!!!
答: 首先你是在簽訂購買合同,交付這個資產的時候,你就要確認為固定資產同時確認負債,那么這個發票后面取得的時候直接作為這個賬務處理的附件就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好請問一下,同事借支5000,買了臺電腦,電腦回來了,我要入固定資產,但是同事暫時沒有拿單據回來報銷,我該如何做賬。當時他借支的時候已做借其他應收款,貸銀行存款了。
答: 你好,需要報銷的人提供相應單據報銷入賬才可以的

