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阿慢
于2021-05-15 12:23 發布 ??1056次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-05-15 12:28
您好,按權責發生制,收到即計入固定資產
阿慢 追問
收到發票時是明年1月了,那我2月再開始折舊嗎?
2021-05-15 12:30
如果現在入固定資產,我不會寫分錄,麻煩老師給寫一下
小林老師 解答
2021-05-15 12:45
您好,不是,按權責發生制,使用就開始計提折舊。借固定資產,貸應付賬款~暫估
2021-05-15 12:49
錢我已經支付了,分錄是借:其他應收款 100萬貸:銀行存款100萬票沒到,我現在計入固定資產怎么寫?請老師按我分錄延續做
2021-05-15 12:54
您好,您付款,借應付賬款~(無暫估),貸銀行存款
2021-05-15 12:59
我可以改分錄,改成借應付賬款100萬,貸銀行100萬,可我沒票啊,我現在入固定資產怎么寫啊?未來收到發票怎么寫啊?能不能說明白啊,我是白癡謝謝
2021-05-15 13:01
你能不能把全部分居給我寫出來啊?從采購固定資產開始,然后沒發燒計入固定資產,再到明年收到固定資產發票,寫出來,我看明白了就不追問了,你也方便,我也方便
2021-05-15 13:04
您好,您需要提供合同,根據合同現值入固定資產,這個分錄是很麻煩的,根據合同付款條件,需要長期應付款以及未確認融資費用
2021-05-15 13:06
分期付款又沒超過一年,根本不用長期應付款
2021-05-15 13:13
您好,那您就按全額掛賬,資產入庫,借固定資產,貸應付賬款~暫估。付款,借應付賬款,貸銀行存款。后期收到發票紅字沖回暫估分錄,再按含發票金額重新做賬。計提折舊,借成本費用,貸累計折舊
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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阿慢 追問
2021-05-15 12:28
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2021-05-15 12:30
小林老師 解答
2021-05-15 12:45
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2021-05-15 12:49
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2021-05-15 12:54
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2021-05-15 12:59
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2021-05-15 13:01
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2021-05-15 13:04
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2021-05-15 13:06
小林老師 解答
2021-05-15 13:13