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送心意

曉楓老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-11 22:10

你好,是的,是這樣子哈

藍天白云 追問

2021-05-11 22:13

那我不明白的是購進的應稅消費品,計入成本。那如果在銷售出去計入稅金及附加不是重復收稅了嗎 ?

曉楓老師 解答

2021-05-11 22:17

購進的應稅消費品。你不連續生產應稅消費品,那他那他就要直接進入成本,因為后面銷售的時候是非應稅消費品。他不需要再交消費稅,那之前購進的時候交的消費稅不能抵扣,直接繳納就要進入購進物品的成本,如果連續生產的是應稅消費品,他的消費稅就可以抵扣,就不能進成本,就要通過計入稅金核算

藍天白云 追問

2021-05-11 22:23

那這一題應當是視同銷售 那這個可以抵扣嗎?是計入稅金及附加 

曉楓老師 解答

2021-05-11 22:28

這個直接銷售了,自產的之前沒交,現在交了進損益,因為對你來說已經銷售出去了,這個商品不屬于你了也就不存在抵扣了

藍天白云 追問

2021-05-12 07:08

老師,麻煩你幫我發一下。這題這個分錄怎么寫?就是自產的產品,視同銷售。消費稅的分錄記到哪個損益類科目,謝謝

曉楓老師 解答

2021-05-12 07:46

借:成本費用科目 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 ) 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品

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相關問題討論
你好,是的,是這樣子哈
2021-05-11 22:10:39
你好,銷售應稅消費品應交的消費稅,計提的時候 借:稅金及附加,貸:應交稅費——應交消費稅
2022-04-02 21:55:07
你好,借方是稅金及附加,貸方應交稅費_應交消費稅
2022-01-27 22:52:23
你好,計提的時候借方是稅金及附加,貸方是應交稅費 借;稅金及附加 貸;應交稅費——消費稅
2019-02-28 14:27:31
相當于在企業內部沒有任何的權屬變化
2019-06-05 21:20:42
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