原材料管理不善造成進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么寫,借方管理費用5128.20,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出871.80,貸原材料-6000嗎?
涵
于2016-11-18 17:24 發(fā)布 ??2829次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-11-18 17:26
老師,是當(dāng)年的原材料損失,也要記到待處理財產(chǎn)損失嗎
相關(guān)問題討論

你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

借 :管理費用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
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鄒老師 解答
2016-11-18 17:25
鄒老師 解答
2016-11-18 18:45