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jenny.jiang
于2016-11-16 15:49 發布 ??789次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-16 17:38
你好,不需要繳納,因為應抵扣稅額的超過了銷項稅額
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
請問 待轉銷項稅額 體現在增值稅申報表上嗎
答: 你好不需要體現在這里面的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項稅額抵減這個科目的余額應該填在增值稅申報表哪里
答: 這個科目金額不用特別填寫
增值稅申報表一中開具其他發票銷售額和銷項稅額可填負數嗎
討論
,你好,老師。我的增值稅申報表的稅額是71496.56元,比實際銷項稅額多個0.08元,我申報時該怎么申報呢,是要以稅額為準嗎,實際銷項稅額是71976.48元
有沒有建筑業11個點在外地預繳2%的情況,本期申報時進項大于銷項稅額,那這2%的稅款就屬于多繳稅款了,這個在增值稅申報表里面怎么申報啊這個2%可以留著下期抵扣嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據這些數據11月份還需要交增值稅嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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