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,你好,老師。我的增值稅申報表的稅額是71496.56元,比實際銷項稅額多個0.08元,我申報時該怎么申報呢,是要以稅額為準(zhǔn)嗎,實際銷項稅額是71976.48元
有沒有建筑業(yè)11個點在外地預(yù)繳2%的情況,本期申報時進(jìn)項大于銷項稅額,那這2%的稅款就屬于多繳稅款了,這個在增值稅申報表里面怎么申報啊這個2%可以留著下期抵扣嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎


Vicky7.18 追問
2020-01-02 16:16
Vicky7.18 追問
2020-01-02 16:17
郭老師 解答
2020-01-02 16:17
郭老師 解答
2020-01-02 16:17
Vicky7.18 追問
2020-01-02 16:18
郭老師 解答
2020-01-02 16:22