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jenny.jiang
于2016-11-16 15:50 發布 ??761次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-16 17:38
你好,不需要繳納,因為應抵扣稅額的超過了銷項稅額
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
請問 待轉銷項稅額 體現在增值稅申報表上嗎
答: 你好不需要體現在這里面的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷項稅額抵減這個科目的余額應該填在增值稅申報表哪里
答: 這個科目金額不用特別填寫
增值稅申報表一中開具其他發票銷售額和銷項稅額可填負數嗎
討論
老師,我一月份增值稅申報表的銷項稅額實際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個做賬怎么處理呀?
增值稅申報表,進項稅填表二里,不是自動提取嗎?總表的銷項稅額再哪個欄目里?
甘老師,增值稅少交的5分錢是增值稅申報表上直接出的數字,申報表上的銷項稅額和開票軟件的有出入,我還要到大廳更正申報嗎?如果查出來會有什么稅務風險?畢竟是我少交了稅的。
老師,本月進項稅比銷項稅多,填寫增值稅申報表時,分次預繳金額是填寫和銷項稅額一樣的數碼?這樣本月的應繳稅額就是0
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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