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背后的大神
于2019-12-06 11:08 發布 ??1634次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-12-06 11:32
分詞預繳的實際抵扣數字填寫零 因為申報表不能為負數
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
請問 待轉銷項稅額 體現在增值稅申報表上嗎
答: 你好不需要體現在這里面的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷項稅額抵減這個科目的余額應該填在增值稅申報表哪里
答: 這個科目金額不用特別填寫
老師,我一月份增值稅申報表的銷項稅額實際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個做賬怎么處理呀?
討論
增值稅申報表,進項稅填表二里,不是自動提取嗎?總表的銷項稅額再哪個欄目里?
甘老師,增值稅少交的5分錢是增值稅申報表上直接出的數字,申報表上的銷項稅額和開票軟件的有出入,我還要到大廳更正申報嗎?如果查出來會有什么稅務風險?畢竟是我少交了稅的。
老師,本月進項稅比銷項稅多,填寫增值稅申報表時,分次預繳金額是填寫和銷項稅額一樣的數碼?這樣本月的應繳稅額就是0
你好老師,發票匯總表實際銷售額是75427.88元銷項稅額是12822.72元,可是我報增值稅申報表是銷項稅額寫成12822.74元,這個怎么辦?按正常計算銷售額75427.88 ??0.17等于12822.74元,
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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