
老師:5月份開具了一張發票。專票,做賬借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 6月 對方公司因發票金額的原因要求作廢這張發票,發票現在已經沖紅,這個分錄這樣做對嗎?
答: 你好,分錄是正確的,可以。
老師:5月份開具了一張發票。專票,做賬借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 6月 對方公司因發票金額的原因要求作廢這張發票,發票現在已經沖紅,這個分錄怎么做啊?
答: 沖紅了就是紅沖收入確認的憑證
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:5月份開具了一張發票。專票,做賬借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 6月 對方公司因發票金額的原因要求作廢這張發票,發票現在已經沖紅,沖紅這個分錄怎么做啊?
答: 你好借應收 負數,貸主營業務收入負數,應交增值稅,負數


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2021-04-14 14:03
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