
老師:5月份開具了一張發(fā)票。專票,做賬借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6月 對方公司因發(fā)票金額的原因要求作廢這張發(fā)票,發(fā)票現(xiàn)在已經(jīng)沖紅,沖紅這個(gè)分錄怎么做啊?
答: 你好借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)
你好老師,我去年12月有2張發(fā)票未作廢,當(dāng)時(shí)按正常業(yè)務(wù)確認(rèn)收入了,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),(未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi))應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,翻過年1月開負(fù)數(shù)發(fā)票把這2筆沖銷,怎么做分錄,謝謝
答: 你好 開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入 收入分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 營業(yè)外收入不沖
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:5月份開具了一張發(fā)票。專票,做賬借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6月 對方公司因發(fā)票金額的原因要求作廢這張發(fā)票,發(fā)票現(xiàn)在已經(jīng)沖紅,這個(gè)分錄怎么做啊?
答: 沖紅了就是紅沖收入確認(rèn)的憑證

