
你好,老師,以前年度其他應收款-社保少入賬,與工薪表扣的不一致,怎么調(diào)賬
答: 你好,那你實發(fā)數(shù)是按照哪個金額支付的
其他應收款期初余額過大,是因為以前年度轉(zhuǎn)了款給一個股東,未來股東不償還,這個賬務上有什么辦法處理嗎?
答: 您好,一般情況下,掛在賬上,未來再處理。或者年底做收回現(xiàn)金處理,年初再借出去。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 在不 我想問一下 以前年度掛的往來 其他應收款 因為某些原因根本收不回來 現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢
答: 你好,你想把這個科目調(diào)平嗎?借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款,但是匯算時要調(diào)增的。


Lily 追問
2016-11-10 14:59
吳月柳 解答
2016-11-10 14:36
吳月柳 解答
2016-11-10 14:50
吳月柳 解答
2016-11-10 15:01