
你好,老師,以前年度其他應收款-社保少入賬,與工薪表扣的不一致,怎么調(diào)賬
答: 你好,那你實發(fā)數(shù)是按照哪個金額支付的
其他應收款期初余額過大,是因為以前年度轉(zhuǎn)了款給一個股東,未來股東不償還,這個賬務上有什么辦法處理嗎?
答: 您好,一般情況下,掛在賬上,未來再處理。或者年底做收回現(xiàn)金處理,年初再借出去。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 在不 我想問一下 以前年度掛的往來 其他應收款 因為某些原因根本收不回來 現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢
答: 你好,你想把這個科目調(diào)平嗎?借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款,但是匯算時要調(diào)增的。


?? 你這是在欺負我胖虎 追問
2020-01-10 08:01
蔣飛老師 解答
2020-01-10 08:02
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2020-01-10 08:03
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蔣飛老師 解答
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蔣飛老師 解答
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2020-01-10 09:10
蔣飛老師 解答
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