老師,請問開的飛機票是經紀代理服務“代訂機票產 問
那大類上寫著是什么? 答
@郭老師有在嗎,現在變更了公司信息和收款信息 ,然 問
是對方要求我們退款,然后對方公司名稱和收款信息變更,不是我們變了,是對方變了,然后又要退款 答
您好,小規模的個體戶,收居間費100萬元,需要交什么稅 問
個體戶,基本上沒有什么經營收入,現在有一筆居家費100萬的收入,那么,增值稅1萬或3萬。個稅按5%-35%累進稅率,是多少? 答
老師,個體戶只能開普通發票嗎 問
個體戶也分一般納人和小規模嗎?可以自行開專票嗎? 答
老師,非餐飲公司采購了10萬多元的酒水,主管說數量 問
你好,是的,先計入借庫存商品,貸應付賬款等。 答

老師,已認證未抵扣的分錄對嗎借:應交稅費-應交增值稅稅-進項稅額 貸:其他應收款-未抵扣
答: 您好!實際上這個當做留底稅額,不需要單獨做分錄。
6月收了進項票,沒來得及認證,做在了“其他應收款-進項稅備抵”科目,7月認證后,分錄如下:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應收款-進項稅備抵請問是否正確?
答: 你好!可以這樣做。你也可以計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅。)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,公司從A供應商采購一批原材料給B加工工廠加工,但是發生了損失,B工廠說承擔這部分損失,但是A供應商已經把發票開給我們了,我們也已經把款付給A供應商我現在可以這么操作嗎:B工廠把這部分損失的材料款打給我們,我們按照A工廠開給我的發票 借 :其他應收款-B工廠 貸:原材料 貸:應交稅費應交增值稅-進項稅額借:銀行存款貸:其他應收款-B工廠
答: 你好 是的 這樣做分錄是正確的


宋生老師 解答
2016-10-30 13:30
宋生老師 解答
2016-10-30 13:38