
老師,已認(rèn)證未抵扣的分錄對(duì)嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款-未抵扣
答: 您好!實(shí)際上這個(gè)當(dāng)做留底稅額,不需要單獨(dú)做分錄。
6月收了進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)來(lái)得及認(rèn)證,做在了“其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵”科目,7月認(rèn)證后,分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵請(qǐng)問(wèn)是否正確?
答: 你好!可以這樣做。你也可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,公司從A供應(yīng)商采購(gòu)一批原材料給B加工工廠加工,但是發(fā)生了損失,B工廠說(shuō)承擔(dān)這部分損失,但是A供應(yīng)商已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)給我們了,我們也已經(jīng)把款付給A供應(yīng)商我現(xiàn)在可以這么操作嗎:B工廠把這部分損失的材料款打給我們,我們按照A工廠開(kāi)給我的發(fā)票 借 :其他應(yīng)收款-B工廠 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款-B工廠
答: 你好 是的 這樣做分錄是正確的


Sunny 追問(wèn)
2019-11-06 16:43
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2019-11-06 16:44
宋生老師 解答
2019-11-06 16:44
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2019-11-06 17:07
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2019-11-07 08:45
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2019-11-07 08:55
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2019-11-07 08:56