
增值稅專用發票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉出嗎
答: 計入應交稅費-待認證增值稅
老師 我想問下 我公司采購供應商一批貨,由于質量問題我方退貨了 但是之前供應商給我方開具的增值稅專用發票的進項稅額 我方當月已經認證了, 現在供貨商開具了增值稅紅字發票 沖紅了,請問我方的會計處理為什么不直接沖掉進項稅額 而是作進項稅額轉出了 轉出的話不是代表還是要繳納這筆進項稅嗎? 如果我方當月未認證次筆進項稅發票 是不是就可以直接沖進項稅了?
答: 你好,做購進相反的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
單位購買的電話,入庫了,開的增值稅專用發票,領出自用,為什么要做增值稅進項稅額轉出
答: 無需做進項稅額轉出


糖 追問
2016-10-28 11:21
鄒老師 解答
2016-10-28 11:16
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2016-10-28 11:19
鄒老師 解答
2016-10-28 11:25