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尹嬴
于2016-03-02 11:39 發布 ??763次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-03-02 12:56
無需做進項稅額轉出
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增值稅專用發票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉出嗎
答: 計入應交稅費-待認證增值稅
已認證的增值專用發票進項稅額轉出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,職工旅游取得的團建增值稅專用發票,是不可以抵扣增值稅進項稅額的吧?該做進項稅額轉出?
答: 你好,不 可以抵扣增值稅進項稅額的
購買農產品可以抵扣的進項稅額的計算,開具增值稅專用發票的,按照增值稅專用發票的金額乘以扣除率計算,進項稅額是增值稅專用發票上的稅額和扣除率計算出來的進項稅額之和嗎?
討論
購進商品開出增值稅專用發票給出的增值稅是是進項稅額么
用于員工福利、招待費的增值稅專票進項稅額不能抵扣,那么這進項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進項稅額,專票待稅務局審后再進項稅額轉出?
你好,計算增值稅進項稅額時,增值稅普通發票上的運費要怎么處理?需要進項稅額轉出嗎?那增值稅專用發票上的呢?
上月開給對方的增值稅專用發票,開具方發票不紅沖。對方能做進項稅額轉出嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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