
老師好,我公司租了個房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開出來了,但付款是半年付,而費用是按月分攤,假設(shè)每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個科目做賬:借:管理費用-房租分攤 10000 預付賬款-房租費用 50000 (沒付的部分不知放哪個科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
答: 提前多付的就計入預付賬款就行。 然后租賃期開始的月份,那個支出就是對應(yīng)管理費用。
預付全年租金24萬,以后每個月攤銷房租,會計分錄是:借:預付賬款(其他應(yīng)付款)240000貸:銀行存款 240000以后每月做:借:管理費用 房租 20000貸:預付賬款(其他應(yīng)付款)20000這樣對嗎?
答: 您好!是的,你的分錄這樣做是對的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2021年1月的房租在1月計提,2021年2月支付1月份的房租,3月拿到發(fā)票,會計分錄這樣做對嗎?1月計提時借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款;2月支付房租時借:預付賬款,貸:銀行存款;3月拿到發(fā)票時借:其他應(yīng)付款,貸:預付賬款
答: 您好!你這樣做分錄是對的。
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費用房租11月 預付賬款12-3月 貸銀行存款
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時 借:預付賬款 貸:其他應(yīng)付款 這樣嗎?
老師,您好,當月租金計提借:管理費用-租賃費 貸:其他其他應(yīng)付-計提租金支付借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款 下月 收到了專票 如何做分錄呢?
預付賬款記入其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款,等發(fā)票到時借管理費用貸其他應(yīng)付款,行不行,謝謝了
預付賬款記入其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,等發(fā)票到后借管理費用等貸其他應(yīng)付款可以嗎?


木芮 追問
2021-03-13 10:17
佟老師 解答
2021-03-13 11:49
木芮 追問
2021-03-13 11:56
佟老師 解答
2021-03-13 12:58