
營業外支出滯納金納稅調整填哪個表
答: 您好!102010里面的第23行
老師!我請教您一個問題。我現在有一個同一控制的吸收合并業務,被吸掉的企業的其他往來賬上有老板的兒子的以為公司辦理業務名義借款超過了三年,金額400多萬,現在一直掛在往來,我如果按照無票支出轉到營業外支出,年度再做納稅調整行嗎?
答: 你好! 不可以的,需要催收才可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
間接法計算企業所得銳,產品對外捐贈會計上計入營業外支出假設100,稅法上視同銷售計入收入100,納稅調整為200,這樣對嗎
答: 您好,不對,自產產品視同銷售成本也要填報比如80。視同銷售總共影響所得額20;然后按照正常處理,算捐贈限額再調增營業外支出超標扣的。

