
營(yíng)業(yè)外支出滯納金納稅調(diào)整填哪個(gè)表
答: 您好!102010里面的第23行
老師!我請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我現(xiàn)在有一個(gè)同一控制的吸收合并業(yè)務(wù),被吸掉的企業(yè)的其他往來(lái)賬上有老板的兒子的以為公司辦理業(yè)務(wù)名義借款超過(guò)了三年,金額400多萬(wàn),現(xiàn)在一直掛在往來(lái),我如果按照無(wú)票支出轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,年度再做納稅調(diào)整行嗎?
答: 你好! 不可以的,需要催收才可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
間接法計(jì)算企業(yè)所得銳,產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)會(huì)計(jì)上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出假設(shè)100,稅法上視同銷售計(jì)入收入100,納稅調(diào)整為200,這樣對(duì)嗎
答: 您好,不對(duì),自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售成本也要填報(bào)比如80。視同銷售總共影響所得額20;然后按照正常處理,算捐贈(zèng)限額再調(diào)增營(yíng)業(yè)外支出超標(biāo)扣的。
老師為什么這里不做納稅調(diào)整,這筆損失不是作為營(yíng)業(yè)外支出減掉了嗎,交稅就應(yīng)該調(diào)增呀
2017年交的滯納金未做營(yíng)業(yè)外支出,掛在應(yīng)付稅費(fèi)。現(xiàn)稅務(wù)局要求做17年納稅調(diào)整,那現(xiàn)在的賬務(wù)怎么處理?
借給個(gè)人的錢,收不回來(lái),可以做公司的營(yíng)業(yè)外支出嗎,再做納稅調(diào)整。不是股東,也不是員工,是老板朋友,現(xiàn)在找不到人
營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出在匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?


堅(jiān)持。努力 追問(wèn)
2022-04-29 08:22
圖圖*老師 解答
2022-04-29 08:29