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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-01-21 10:12

如果說你是享受差額征稅的話,你首先是要填寫這個扣除項,填寫扣除項的附表完了之后,這個圖表就會以這個差額來體現(xiàn)這個銷售額。

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你好,差額征收部分申報收入。
2019-01-16 12:16:56
你好!不超過9萬可以享受有政策.一般納稅人采取簡易計稅的應如何填寫申報表? 答:如果只有簡易計稅的服務,則《附列資料(二)》填零即可,因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料(一)》和主表相應欄次。 《附列資料(一)》填報第8-12欄的相應欄次,主表需要填報第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票,稅率是***,在填寫《進項稅額結(jié)構(gòu)明細表》時,如何填報? 答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進項結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對不符,無法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率,選擇對應欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒有差額征稅項目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
勞務派遣開的差額發(fā)票應當符合申報增值稅的規(guī)定,屬于差額發(fā)票的銷售者應當根據(jù)實際情況在企業(yè)稅納戶頭進行開具,可以在會計憑證中注明屬于差額發(fā)票。
2023-03-14 14:45:57
勞務派遣差額征稅開普票,一般情況下,是可以免征增值稅的。一般來講,當勞務派遣單位支付的差額征稅金額不超過6個月的勞務費用總額時,就可以免征增值稅。但如果超出上述限額的,則需要按照規(guī)定支付增值稅,具體的稅率以及實際應納稅額,可參見國家稅務局有關(guān)規(guī)定以及稅收征收管理規(guī)定。 拓展知識:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(2009年修正),勞務派遣企業(yè)支付的勞務報酬,屬于專票稅目,且勞務報酬不涉及售貨,經(jīng)勞務派遣單位開具專用發(fā)票,在發(fā)票上填寫“免稅原因”欄內(nèi)填寫“差額征稅”字樣,可免征增值稅。 應用案例:某勞動派遣公司與某企業(yè)簽訂了勞務派遣合同,為期6個月,總報酬額為12萬元,每月報酬2萬元。該勞務派遣公司在支付每月報酬時,已扣除差額征稅金額,且全部報酬扣稅后,總額仍未達到6個月的報酬總額,此時可以免征增值稅。
2023-03-15 12:08:36
只要你當季度銷售沒超45萬就免
2022-03-24 21:57:44
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