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S.cn
于2021-01-18 12:37 發布 ??1957次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-01-18 12:37
您好按照實際繳納的計提就好了
S.cn 追問
可是,是6月份的賬,當時計提多了,現在怎么操作
bamboo老師 解答
2021-01-18 12:38
把多計提的分錄紅字沖回就好了
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是小規模納稅人,增值稅季度報不超過9萬,不交增值稅,附加稅也是免稅。增值稅要轉入營業外收入,那附加稅也轉營業外收入嗎?
答: 附加稅不用計提的
普票增值稅及附加稅分錄轉入營業外收入,那專票的增值稅繳納了,附加稅要繳納嗎?
答: 你好,如果專票加普票合計增值稅附加稅免稅都不需要繳納的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
營業外收入用計提增值稅附加稅嗎?
答: 你好,不用
上個月計提的增值稅附加稅在這個月銀行扣款了,但是月末發現有可以抵稅的發票,于是銀行又退回了這次稅款,在退回之前一借一貸平了,現在退回是紅字還是做營業外收入,如果都不是,分錄怎么寫,謝謝
討論
老師,增值稅附加稅目前是按50%繳納,免一半,那我在計提時,怎么寫分錄,直接計提一般就行嗎?還是先全額計提,在把另一半做營業外收入?
減免的增值稅附加稅需要做到營業外收入里嗎?(沒計提)
老師:請問小規模季度30萬免增值稅,增值稅轉入營業外收入。那還要計提附加稅,再把附加稅轉入營業外收入嗎?
增值稅是附加稅的計稅依據,其中的增值稅包括營業外收入的增值稅嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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S.cn 追問
2021-01-18 12:37
bamboo老師 解答
2021-01-18 12:38