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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-12-15 11:59

你好,
1.計提
借管理費用…福利費
借應付職工薪酬

借應付職工薪酬
貸其他應付款

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:00

2.沖減
借其他應付款
貸管理費用…福利費

寧兒 追問

2020-12-15 12:06

但是我計提的時候就寫了
借應付職工薪酬
貸其他應付款
忘記寫
借管理費用…福利費
借應付職工薪酬
咋么辦

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:06

你好!可以補做分錄的

寧兒 追問

2020-12-15 12:10

那我上月底已經把應付職工薪酬福利費結轉至生產成本人工了!這個科目已經平了!再補計提的話就多了

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:18

你沒有計提費用科目。

寧兒 追問

2020-12-15 12:19

對的!忘了!有沒其他辦法走平應付職工薪酬福利費!還是讓5000先掛著!月底直接結轉到生產成本!這樣行不

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:21

是的,可以的。你的理解很對

寧兒 追問

2020-12-15 12:22

那先掛著吧!月底一走吧!這個暫時不影響什么吧

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:22

是的,其他沒有影響的。

寧兒 追問

2020-12-15 12:34

老師!你看看我11月的應付職工薪酬福利費科目的明細!走了餐費!沖了廚師工資!余額為負數!所以計提了5000!這樣才可以結轉!12月報了餐費!沖了計提!就變成貸方5000了!你看有問題沒

蔣飛老師 解答

2020-12-15 12:36

你好,
可以的,沒有影響的

寧兒 追問

2020-12-15 12:38

嗯那行!要是本月發生的餐費沒有5000多!而且也沒有工資!這樣是不是月底還得計提呀

蔣飛老師 解答

2020-12-15 13:13

是的,你的理解很對

寧兒 追問

2020-12-15 13:14

主要是11月和12月沒有工資進到這個科目!所以是負數!得計提!是吧

蔣飛老師 解答

2020-12-15 13:14

是的,你的理解很對

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相關問題討論
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
你好,前者是包括后者的,后者是福利費中一種形式
2019-04-27 18:26:35
你好, 可以的,你的理解很對
2020-10-22 10:34:47
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 再支付 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
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