您好,老師,麻煩問下以前年度企業所得稅匯算沒有填 問
今年還能填寫的,不會有風險 答
公司和 個人 個體戶 農民合作社 買賣農產品 問
同學,你好 不需要的 答
老師,我們公司是商貿公司,一般納稅人,我們的客戶經 問
可以的,只要名稱一致就行 答
你好老師,我這邊開出的電子銀行承兌匯票29號到期 問
你好,應該不會導致失信 答
會計學堂可以看到不同行業的賬務處理嗎?只看憑證 問
您好,這個要問下客服,是他們負責這塊 答

老師,我去年做的一筆分錄,借:應交稅費-稅額抵減-280,貸:庫存現金-280??缒炅?,我想修改成借:管理費用-280,貸:應交稅費-稅額抵扣減-280,這個直接修改可以么?涉及以前年度損益調整么
答: 之前管理費用做嗎,之前那個
老師,我根據審計報告調整了分錄,請幫忙看下怎么結轉到利潤1.借:管理費用 22500貸:應交稅費 225002.借:管理費用 -2807.8貸:以前年度損益調整 -2807.8借:管理費用 108299.99貸:以前年度損益調整 108299.993.借:管理費用 -1324.01貸:累計折舊 -1324.014.借:以前年度損益調整6200.12貸:累計折舊 6200.125.借:管理費用 396000借:管理費用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調整科目余額轉入未分配利潤。管理費轉入本年利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!以前年度金稅盤和維護費抵頂了增值稅,當時購進時,借:管理費用—辦公費490,貸:庫存現金490。抵增值稅時:借應交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵減—490。現在貸方還有余額820元,請問老師如何處理?前期咨詢過你們的老師,但是還是不行!軟件里沒有以前年度損益調整科目,如何調整?
答: 你這個說貸方余額說那個科目
@郭老師@郭老師老師我還是沒看懂這段話。是不是你之前發給我的分錄我吧19年和20年錯誤的管理費用-養老、醫療、事業 改成以前年度損益調整 21年1-5月的就按照你給我的分錄來作?
2019年12月份開的發票能在2020年6月份做賬放管理費用_辦公費用嗎?還是說要放到以前年度損益調整,麻煩您看一下圖片。
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發現的,必須要用以前年度損益調整嗎?可不可以直接補提到今年的管理費用-折舊費。

