
老師,我去年做的一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減-280,貸:庫存現(xiàn)金-280。跨年了,我想修改成借:管理費(fèi)用-280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵扣減-280,這個(gè)直接修改可以么?涉及以前年度損益調(diào)整么
答: 之前管理費(fèi)用做嗎,之前那個(gè)
老師,我根據(jù)審計(jì)報(bào)告調(diào)整了分錄,請(qǐng)幫忙看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤1.借:管理費(fèi)用 22500貸:應(yīng)交稅費(fèi) 225002.借:管理費(fèi)用 -2807.8貸:以前年度損益調(diào)整 -2807.8借:管理費(fèi)用 108299.99貸:以前年度損益調(diào)整 108299.993.借:管理費(fèi)用 -1324.01貸:累計(jì)折舊 -1324.014.借:以前年度損益調(diào)整6200.12貸:累計(jì)折舊 6200.125.借:管理費(fèi)用 396000借:管理費(fèi)用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。管理費(fèi)轉(zhuǎn)入本年利潤
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
19年做的一個(gè)分錄數(shù)字錯(cuò)了分錄借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在修改需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做分錄
答: 對(duì),如果實(shí)際數(shù)據(jù)大于原來計(jì)提的,那么就按照差額補(bǔ)計(jì)以前年度損益調(diào)整借方,如果小于原來的,就貸方以前年度損益調(diào)整。
老師,之前社保做進(jìn) 管理費(fèi)用—社保費(fèi) 今年補(bǔ)做去年的 用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
2019年12月份開的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用嗎?還是說要放到以前年度損益調(diào)整,麻煩您看一下圖片。
老師您好,19年估了管理費(fèi)用,借 管理費(fèi)用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢,借以前年度損益調(diào)整貸,管理費(fèi)用,這樣做對(duì)么?
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發(fā)現(xiàn)的,必須要用以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接補(bǔ)提到今年的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。


天使愛美麗 追問
2020-04-14 17:41
maize老師 解答
2020-04-14 17:45
maize老師 解答
2020-04-14 17:46
maize老師 解答
2020-04-14 17:46
天使愛美麗 追問
2020-04-14 17:46
maize老師 解答
2020-04-14 17:50