請問一下老師:運輸經營部(個體工商戶),可以轉為一般 問
您好,可以的, 可以是一般人的 答
老師公司有一筆95萬元的預收款,已經快兩年了一直 問
您好,要做賬務處理: 借 :預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)” 后期開票時:先用紅字沖回上述分錄,再按正常開票做銷售分錄。 稅務申報: 申報未開票收入:在增值稅申報表附表一 “未開具發票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票:在附表一 “未開具發票” 欄用負數沖回,在對應開票欄正常填數據即可,這是合規的操作。 看看,你還有哪不理解的? 答
老師您好 公司買了車 收付一部分 月供說是沒有辦 問
操作可行但有風險。需附件:購車合同、發票;法人貸款合同;銀行轉賬回單;可簽借款協議。支付利息時法人低于 500 元可不開發票,超 500 元需開發票。 答
企業所得稅第一季度至第四季度的季初人數和季未 問
你好,一季度的季度初就是去年12月申報的人數。季度末就是3月申報的人數,二季度的季度初就是3月的季度末就是6月的 三季度的季度初就是6月的,季度末就是9月的。 四季度季度初就是9月,季度末日是12月。 答
請問公司每個月給員工報銷加油費,需要并入工資薪 問
是的,那個造工資表做車補 答

老師,你好。請問我7月收到一筆外幣貨款,按當時匯率匯率先記賬了。借:銀行存款,貸:應收賬款。8月才結匯這筆款,請問我8月該如何做賬?謝謝你!
答: 您好 借:銀行存款——人民幣賬戶 借:財務費用——匯兌損益 可能借方紅字 貸:銀行存款——外幣賬戶
做賬軟件新建賬套,只有應收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒有,在初始化的時候說借貸不平衡,應該怎么板
答: 你好,你需要有所有科目余額,而且是平衡的才可以建賬的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
比如說,我們應收客戶1000.67元,他給我們公司轉了1000過來,還有0.67沒給,我怎么做賬??? 我自己做的借銀行存款1000,貸應收賬款1000 剩下的0.67元怎么處理啊?不是壞賬,他下個月又會多給0.67,怎么做啊?
答: 你好,借銀行存款,貸應收賬款 差額就在應收賬款科目下留著,


曉海老師 解答
2016-08-25 13:13
曉海老師 解答
2016-08-25 14:13