
去年12月稅已報(bào)完后,又調(diào)賬暫估收入。到今年,沖去年暫估及開發(fā)票后,今年的賬務(wù)處理怎么做,
答: 和做原分錄紅字就可以,損益來科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
老師你好 1.如果開發(fā)票和收入確認(rèn)時(shí)間不同 應(yīng)該如何賬務(wù)處理 2. 收入確認(rèn)時(shí)間點(diǎn)怎么確定
答: 你好!一般先開發(fā)票的,開發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)。借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果推后的,建議實(shí)操中也按開發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)收入和稅金
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
“沒開發(fā)票的可以匯總進(jìn)行賬務(wù)處理”,是怎么個(gè)處理法?是算收入嗎?
答: 是的,計(jì)入未開票收入繳稅

