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于2019-11-29 15:49 發布 ??2686次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-11-29 16:45
你好!一般先開發票的,開發票的時候確認。借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅如果推后的,建議實操中也按開發票的時間確認收入和稅金
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去年12月稅已報完后,又調賬暫估收入。到今年,沖去年暫估及開發票后,今年的賬務處理怎么做,
答: 和做原分錄紅字就可以,損益來科目用以前年度損益調整科目代替
老師你好 1.如果開發票和收入確認時間不同 應該如何賬務處理 2. 收入確認時間點怎么確定
答: 你好!一般先開發票的,開發票的時候確認。借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 如果推后的,建議實操中也按開發票的時間確認收入和稅金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
“沒開發票的可以匯總進行賬務處理”,是怎么個處理法?是算收入嗎?
答: 是的,計入未開票收入繳稅
老師,遇到pos機業務的回單,通常一張回單是一天的總收入,開發票的話,部分金額是要開的,部分是沒開的,這種應該怎么進行賬務處理呢
討論
老師!未開票收入當月確認了,下月開出發票還需要賬務處理嗎?
前期確認未開票的收入在本期開具了發票 如何賬務處理呢
收到款項小于開出發票的金額如何賬務處理?并且,開出發票上月已經做了收入,交了稅……
您好!我們銷售一批商品給客戶,已經按銷售收入作相關賬務處理并開發票。后客戶發現這批商品有質量問題,但客戶還可以使用和銷售。經協商,客戶不退回商品,但要求我們再賠償部分商品給客戶作為補償,賠償的商品未下訂單,我方也未開票。請問,賠償部分賬與稅需要怎么處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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