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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-01 11:31

謝謝您!

養貓專業戶 追問

2016-08-01 12:31

老師那請問,第一個月有留底,第二個月要繳稅。這時候的會計分錄怎么做呢????

曉海老師 解答

2016-08-01 11:02

規范做法如下:
(1)月末結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3
    貸: 應交稅費-未交增值稅                3
(2)計提X月營業稅金及附加:
借:營業稅金及附加  0.3
    貸:應交稅費-應交城建稅  0.3*70%=0.21
        應交稅費-教育費附加  0.3*30%=0.09
(3)次月繳納增值稅等
借:應交稅費-未交增值稅   3
    應交稅費-應交城建稅  0.21
    應交稅費-教育費附加  0.09
貸:銀行存款                          3.3

本月不交增值稅則不用做上述各項分錄,期末明細賬有進項稅余額即為留抵稅額

曉海老師 解答

2016-08-01 12:28

不客氣

曉海老師 解答

2016-08-01 14:33

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 
貸: 應交稅費-未交增值稅

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規范做法如下: (1)月末結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3 貸: 應交稅費-未交增值稅 3 (2)計提X月營業稅金及附加: 借:營業稅金及附加 0.3 貸:應交稅費-應交城建稅 0.3*70%=0.21 應交稅費-教育費附加 0.3*30%=0.09 (3)次月繳納增值稅等 借:應交稅費-未交增值稅 3 應交稅費-應交城建稅 0.21 應交稅費-教育費附加 0.09 貸:銀行存款 3.3 本月不交增值稅則不用做上述各項分錄,期末明細賬有進項稅余額即為留抵稅額
2016-08-01 11:02:05
1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內購進貨物。企業在國內采購的貨物,按照增值稅發票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業務收入/其他業務收入 同時結轉成本。 借:主營業務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-11-07 10:34:19
你好,上一個月的進項在哪個科目里面的?
2022-09-07 15:28:46
你好;? ?結轉到未交增值稅借方去放著留抵進項稅??
2022-01-19 15:09:48
您好,是300的進項稅額怎么記賬是嗎? 計入 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額科目
2020-07-10 21:11:43
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