
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理和計(jì)提附加稅賬務(wù)處理
答: 你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
老師您好請(qǐng)問(wèn)增值稅附加怎么計(jì)提,怎么結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理。謝謝
答: 您好 根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提 借 稅金及附加-教育費(fèi)附加 借 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸 銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10%加計(jì)抵減扣除的計(jì)提的賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的賬務(wù)處理,以及次月繳納時(shí)的賬務(wù)處理
答: 你好!不需要計(jì)提,不需要結(jié)轉(zhuǎn),只需要實(shí)際抵減的時(shí)候 按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
#老師#賬務(wù)處理中,月末有哪些需要計(jì)提,哪些需要結(jié)轉(zhuǎn),能回答具體一點(diǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)12月份月底結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提和11月份有什么不一樣嗎?比如在12月份賬務(wù)處理中要特別做的?
你好老師,我想問(wèn)下年終獎(jiǎng)計(jì)提多了但是上年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢

