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云淡風輕
于2019-07-02 16:45 發布 ??3034次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-07-02 16:45
你好!不需要計提,不需要結轉,只需要實際抵減的時候按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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