
#老師#賬務(wù)處理中,月末有哪些需要計(jì)提,哪些需要結(jié)轉(zhuǎn),能回答具體一點(diǎn)嗎
答: 月末需要計(jì)提工資,計(jì)提社保費(fèi)用、計(jì)提公積金,進(jìn)行計(jì)提稅金及附加,季度計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提租金、計(jì)提貸款利息,以及攤銷相關(guān)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)完工成品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,以及需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
你好老師,我想問下年終獎(jiǎng)計(jì)提多了但是上年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢
答: 你好 可以做調(diào)整分錄沖減 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整(如果金額不大可以直接記入管理費(fèi)用…工資(獎(jiǎng)金))
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理和計(jì)提附加稅賬務(wù)處理
答: 你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
請(qǐng)問老師:當(dāng)月發(fā)上月的工資,那當(dāng)月的賬務(wù)處理怎么做,也就是說工資怎么計(jì)提,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,建筑企業(yè)異地預(yù)繳增值稅,那增值稅附加需要計(jì)提嗎,請(qǐng)問計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理怎么做
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10%加計(jì)抵減扣除的計(jì)提的賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的賬務(wù)處理,以及次月繳納時(shí)的賬務(wù)處理


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2020-02-22 17:29
蔣飛老師 解答
2020-02-22 17:37
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2020-02-22 17:38