老師,高企的研發臺賬是指那些呢 問
https://shanghai.chinatax.gov.cn/tax/bsfw/xzzx/bgxz/bal/202109/t460285.html 你好,你可以參考下這個。 答
您好,請問老師實際收匯金額比報關單上的金額多,這 問
你好,什么原因?多收的是四舍五入的差異嗎?還是匯兌損益? 答
老師:房東租房給我,物業收取水電費的時候,發票開的 問
你好,這個你想做正規,需要房貸再去稅務局代開發票給你。 答
小企業會計制度下,補交企業所得稅時適用未來適用 問
小企業會計制度下,補交企業所得稅時適用未來適用法直接計入當期損益。 答
老師,請問下我們2024年供應商開出的成本發票價稅 問
直接調整成本費用科目調整為利潤分配-未分配利潤 。修改上年的報表,視同上年正常做了那個發票業務 答

借:管理費用 -100貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100是進項稅抵扣管理費用嗎
答: 你好 你這個是做的是什么業務的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
老師,作為業務招待費的進項稅額已經抵扣了,現在轉出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉出嗎?
答: 同學你好 作為業務招待費的進項稅額已經抵扣了,現在轉出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉出嗎?——是的,是這樣做的;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,企業購入稅控盤200,借-管理費用200,貸-庫存現金,全額抵減時,借-應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸-管理費用,還是,借-管理費用170.94,應交稅費-應交增值稅-進項稅額29.06,貸-管理費用200?搞不懂
答: 你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現金, 全額抵減時,借-應交稅費-應交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200


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2020-09-03 11:25
立紅老師 解答
2020-09-03 11:34
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2020-09-03 11:44