老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 问
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬(wàn)成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 问
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提23年房租,沒(méi)有支付,也沒(méi)有計(jì)提,2 问
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒(méi)有一次性扣除的一次性 问
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開(kāi)始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退 问
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時(shí)按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報(bào)表視情況而定,若退回是因申報(bào)錯(cuò)誤等,通常需更正 答

老師你好請(qǐng)問(wèn)公司老板也是法人個(gè)人名下有挖機(jī),要怎樣轉(zhuǎn)給公司名下?
答: 你好, 銷(xiāo)售給你單位,給你單位開(kāi)發(fā)票
法人名下有很多車(chē),我可以一下子租多輛嗎
答: 可以的,這個(gè)法律法規(guī)對(duì)這個(gè)沒(méi)有明確的要求
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師,麻煩問(wèn)下,法人個(gè)人名下有輛車(chē),現(xiàn)轉(zhuǎn)給法人名下的公司,要轉(zhuǎn)戶(hù)嗎,
答: 你好,要做轉(zhuǎn)戶(hù)的,變成公司名稱(chēng)

