老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 问
你好,這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 问
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 问
企業(yè)會計準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 问
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項加計抵減5%的金額在24年12月退 问
2024年制造業(yè)進(jìn)項加計抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答
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